Почему важно обновиться до последних релизов
С декабря 2024 г. функционал версии 3.0.165 поддерживает расчёт НДС для компаний на УСН, а релиз 3.0.171.23 автоматизировал новую форму декларации (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@) начиная с отчёта за I кв. 2025 г.
Если у вас более ранняя сборка, скачайте актуальное обновление через 1С:ITS, сделайте резервную копию базы и запустите Администрирование → Поддержка и обслуживание → Обновить конфигурацию.
Базовые настройки НДС
Включаем функциональность
Главное → Налоги и отчёты → НДС — поставьте чек-бокс Использовать НДС.
- Установите режим налогообложения: ОСНО или УСН-НДС (с 2025 г.).
- Заполните список ставок (20 %, 10 %, 0 %, без НДС) и периоды их действия.
УСН-организации, ставшие плательщиками НДС c 2025 г.
- Доходы > 60 млн руб. за 2024 г. — начисляйте налог с 1 января 2025 г.
- Порог превышен в 2025 г. — исчисляйте НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Настройка: Главное → Налоги и отчёты → Система налогообложения → поставить галочку «НДС».
Операции покупки с НДС
| Шаг | Документ | Что важно |
|---|---|---|
| 1 | Поступление (акты, накладные) | Укажите ставку НДС; при авансовом платеже поставьте флаг «Аванс» для корректного вычета. |
| 2 | Полученный счёт-фактура | Создаётся автоматически; если поставщик выставил позднее — вручную через Покупки → Счета-фактуры. |
| 3 | Отражение в книге покупок | Запуск автоформирования документов Формирование записей книги покупок по итогам квартала. |
Реализация и начисление НДС
- Продажи → Реализация товаров и услуг — ставка, сумма НДС выводится в печатной форме.
- При авансовых платежах оформите Счёт-фактуру на аванс; после отгрузки учтите корректировку.
- В конце квартала сформируйте записи книги продаж.
Книга покупок и книга продаж
Обе книги собираются обработкой Отчёты → НДС → Книга покупок / Книга продаж. Проверьте:
- корректность ИНН/КПП контрагентов;
- разнос авансовых счетов-фактур;
- попадание экспортных операций в раздел 4.
Декларация по НДС за I кв. 2025 г.
Новая форма содержит перераспределение строк раздела 3 и блок «УСН-НДС». В релизе 3.0.171.23 декларация заполняется автоматически, включая КРСБ и QR-подпись.
Порядок действий:
- Отчёты → Регламентированные отчёты → Создать → Декларация по НДС.
- Нажмите Заполнить, затем Проверить — система выполнит контрольные соотношения.
- Подпишите ЭЦП и отправьте через 1С-Отчётность.
Типовые ошибки и как их исправить
| Код проверки ФНС | Причина | Решение |
|---|---|---|
| 1С-НДС-КП-1 | Счёт-фактура без операции в книге продаж | Проверьте реализацию и дату регистрации СФ. |
| 1С-НДС-КП-2 | Сумма вычетов превышает начисления | Ищите дубли СФ, неправильную ставку 0 %. |
| 1С-НДС-Д-6 | Некорректный ИНН покупателя | Исправьте карточку контрагента и перезаполните декларацию. |
Полезные отчёты для контроля
- Анализ НДС по суммам — сверка начислений/вычетов.
- Счета-фактуры на avanse — поиск неотгруженных авансов.
- Сверка с ФНС (СУФД) — поступает ли декларация без ошибок.
