Почему важно обновиться до последних релизов

С декабря 2024 г. функционал версии 3.0.165 поддерживает расчёт НДС для компаний на УСН, а релиз 3.0.171.23 автоматизировал новую форму декларации (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@) начиная с отчёта за I кв. 2025 г.
Если у вас более ранняя сборка, скачайте актуальное обновление через 1С:ITS, сделайте резервную копию базы и запустите Администрирование → Поддержка и обслуживание → Обновить конфигурацию.

Базовые настройки НДС

Включаем функциональность

Главное → Налоги и отчёты → НДС — поставьте чек-бокс Использовать НДС.

  1. Установите режим налогообложения: ОСНО или УСН-НДС (с 2025 г.).
  2. Заполните список ставок (20 %, 10 %, 0 %, без НДС) и периоды их действия.

УСН-организации, ставшие плательщиками НДС c 2025 г.

  • Доходы > 60 млн руб. за 2024 г. — начисляйте налог с 1 января 2025 г.
  • Порог превышен в 2025 г. — исчисляйте НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
    Настройка: Главное → Налоги и отчёты → Система налогообложения → поставить галочку «НДС».

Операции покупки с НДС

ШагДокументЧто важно
1Поступление (акты, накладные)Укажите ставку НДС; при авансовом платеже поставьте флаг «Аванс» для корректного вычета.
2Полученный счёт-фактураСоздаётся автоматически; если поставщик выставил позднее — вручную через Покупки → Счета-фактуры.
3Отражение в книге покупокЗапуск автоформирования документов Формирование записей книги покупок по итогам квартала.

Реализация и начисление НДС

  1. Продажи → Реализация товаров и услуг — ставка, сумма НДС выводится в печатной форме.
  2. При авансовых платежах оформите Счёт-фактуру на аванс; после отгрузки учтите корректировку.
  3. В конце квартала сформируйте записи книги продаж.

Книга покупок и книга продаж

Обе книги собираются обработкой Отчёты → НДС → Книга покупок / Книга продаж. Проверьте:

  • корректность ИНН/КПП контрагентов;
  • разнос авансовых счетов-фактур;
  • попадание экспортных операций в раздел 4.

Декларация по НДС за I кв. 2025 г.

Новая форма содержит перераспределение строк раздела 3 и блок «УСН-НДС». В релизе 3.0.171.23 декларация заполняется автоматически, включая КРСБ и QR-подпись.

Порядок действий:

  1. Отчёты → Регламентированные отчёты → Создать → Декларация по НДС.
  2. Нажмите Заполнить, затем Проверить — система выполнит контрольные соотношения.
  3. Подпишите ЭЦП и отправьте через 1С-Отчётность.

Типовые ошибки и как их исправить

Код проверки ФНСПричинаРешение
1С-НДС-КП-1Счёт-фактура без операции в книге продажПроверьте реализацию и дату регистрации СФ.
1С-НДС-КП-2Сумма вычетов превышает начисленияИщите дубли СФ, неправильную ставку 0 %.
1С-НДС-Д-6Некорректный ИНН покупателяИсправьте карточку контрагента и перезаполните декларацию.

Полезные отчёты для контроля

  • Анализ НДС по суммам — сверка начислений/вычетов.
  • Счета-фактуры на avanse — поиск неотгруженных авансов.
  • Сверка с ФНС (СУФД) — поступает ли декларация без ошибок.

Автор Виктор Перевезенцев

Виктор Перевезенцев — автор статей по 1С и консультант-практик с 12+ годами опыта внедрения 1С:ERP, Бухгалтерии и ЗУП. Специализируется на реинжиниринге учётных процессов, интеграциях 1С с сайтами и CRM, ускорении регламентных операций и автоматизации закрытия месяца. Пишет понятные руководства и чек-листы по БСП, обменам, бюджетированию и налоговому мониторингу — с акцентом на практику и измеримый результат. Проводит внутренние мастер-классы для аналитиков и разработчиков, собирает «боевые» кейсы и делится best-practice из реальных проектов.